根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定和《中共西工区委审计委员会2025年度全区统一组织审计项目计划》安排,洛阳市西工区审计局派出审计组,自2025年5月28日至2025年7月14日,对中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会(以下简称西工区纪委监委)2024年度预算执行情况和决算以及其他财政收支情况进行了审计。本次审计主要对财政收入、支出管理情况、预算管理等制度落实情况等重点进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。西工区纪委监委对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。洛阳市西工区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
一、审计评价意见
审计结果表明,2024年,西工区纪委监委深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及中央、省市经济工作会议精神,认真落实中央、省委、市委和区委决策部署,在维护党的纪律、推进全区党风廉政建设和反腐败斗争中发挥了职能作用。全年预算执行情况较好。审计中也发现在报销办案费用与实际发生费用不一致、扩大开支范围等方面存在一些问题,需要在今后的工作中加以纠正和改进。
二、审计发现的主要问题
(一)报销办案费用与实际发生费用不一致,涉及资金6480元。(该问题已整改完毕)
(二)扩大开支范围127608.70元。(该问题已整改完毕)
三、审计建议
(一)要严格遵守国家法律法规和制度规定要求,规范单位经费支出行为,明确经费支出审批中的权限和责任,强化财务报销支出的审核监督和管理,加强对经费使用的合法性、真实性、合理性的监督和检查,确保单位各项资金的安全和合理使用。
(二)要严格专项资金的审批使用,按照相关专项资金的支出范围、程序、标准、用途使用支出,提高专项资金管理使用的安全性、有效性和规范性。
