根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定和《洛阳市西工区审计局关于对洛阳市西工区审计局2024年度预算执行情况和决算以及其他财政收支情况审计的通知》(西审行通〔2025〕3号)通知书安排,洛阳市西工区审计局成立审计组,自2025年10月17日至11月6日,对洛阳市西工区审计局2024年度预算执行情况和决算以及其他财政收支情况进行了送达审计。本次审计主要对财政收入、支出管理情况、预算管理等制度落实情况等重点进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。西工区审计局对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。审计组的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
一、审计评价意见
审计结果表明,2024年,西工区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻审计工作“三如”要求和“六聚焦”指示精神,围绕全区“三强”发展战略和“三个重点”重要任务,立足审计职责定位,扎实落实区委决策部署,科学规范开展审计工作,持续推进常态化“经济体检”,充分发挥审计服务大局的职能作用,全年预算执行情况较好。审计中也发现区审计局存在支出手续不规范、账务处理不规范等问题,需要在今后的工作中加以纠正和改进。
二、审计发现的主要问题及处理意见
(一)支出手续不规范2798元。(该项问题已完成整改)
(二)固定资产处置不及时。(该项问题已完成整改)
三、对加强财务管理的意见
(一)提升财务管理水平。严格按照会计法律法规进行会计核算,加强财政规范化管理,规范使用会计科目,正确执行会计分录,在合理使用财政资金的基础上,严格按照国家法律法规和相关财务制度进行账务处理。
(二)强化固定资产管理,切实履行固定资产监督管理职责,针对固定资产验收登记、核算入账、领用移交、维修保管、清查盘点等重点环节,查漏补缺,及时对报废固定资产进行处置并完善财务手续,并保证资产高效、安全使用。
