根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,经中共洛阳市西工区委审计委员会批准,洛阳市西工区审计局派出审计组,自2024年5月21日至2024年6月7日,对中共洛阳市西工区纪律检查委员会(以下简称西工区纪委监委)2023年度预算执行情况和决算以及其他财政收支情况进行了审计。本次审计主要对财政收入、支出管理情况、预算管理等制度落实情况等重点进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。西工区纪委监委对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的及时性、真实性和完整性负责,并作出书面承诺。洛阳市西工区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
一、审计评价意见
审计结果表明,2023年,西工区纪委监委深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及中央、省市经济工作会议精神,认真落实中央、省委、市委和区委决策部署,在维护党的纪律、推进全区党风廉政建设和反腐败斗争中发挥了职能作用。全年预算执行情况较好。审计中也发现在合同签订不规范、区委巡察办未严格履行联审联批制度方面存在一些问题,需要在今后的工作中加以纠正和改进。
二、审计发现的主要问题
(一)合同签订不规范,涉及金额15.38万元。(该问题已整改完毕)
(二)区委巡察办未严格履行联审联批制度。(该问题已整改完毕)
(三)往年涉案物资未妥善处理,涉及资金6.7万元。(该问题已整改完毕)
三、审计建议
(一)严格遵守国家法律法规和制度规定要求,强化财务报销支出的审核监督和管理,在审核原始凭证中应严格按照财务规定,对不符合报销条件的原始凭证应当拒收。
(二)严格遵循公开、公平、公正原则,对扣押的罚没物品依法分类,按照规范流程加快处置,推动罚没物品在线竞拍,提高处置效率,降低仓储成本和处置成本,实现处置价值最大化。