根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,经中共洛阳市西工区委审计委员会批准,洛阳市西工区审计局派出审计组,自2024年6月25至2024年7月5日,对洛阳市西工区审计局2023年度预算执行情况和决算以及其他财政收支情况进行了审计。本次审计主要对财政收入、支出管理情况、预算管理等制度落实情况等重点进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。西工区审计局对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的及时性、真实性和完整性负责,并作出书面承诺。洛阳市西工区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
一、审计评价意见
审计结果表明,2023年,洛阳市西工区审计局在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及中央、省市关于审计工作会议精神,立足新时代审计工作新职责、新使命,聚焦审计主责主业,为西工区经济发展稳定提供了审计力量。全年预算执行情况较好。审计中也发现还存在慰问困难群众无发放清单,退回稳岗补贴未及时上缴财政等问题。
二、审计发现的主要问题
(一)慰问困难群众无发放清单,涉及金额0.19万元。(该问题已整改完毕)
(二)公务外出审批管理不规范,涉及金额0.32万元。(该问题已整改完毕)
(三)退回稳岗补贴未及时上缴财政0.23万元。(该问题已整改完毕)
(四)档案管理不规范。(该问题已整改完毕)
三、审计建议
(一)健全财务管理体系,加强财政规范化管理,正确编制财政财务收支计划,在合理使用财政资金的基础上,严格按照国家法律法规和相关财务制度进行账务处理。
(二)加强财务档案的管理工作,单位会计人员要按照归档的要求,定期将应当归档的会计资料整理完善、妥善保管。