中共洛阳市西工区纪律检查委员会2022年度预算执行情况和决算以及其他财政收支情况审计报告
根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定和《中共西工区委审计委员会2023年度全区统一组织审计项目计划》安排,洛阳市西工区审计局派出审计组,自2023年6月16日至2023年7月3日,对中共洛阳市西工区纪律检查委员会(以下简称西工区纪委监委)2022年度预算执行情况和决算以及其他财政收支情况进行了审计。本次审计主要对财政收入、支出管理情况、预算管理等制度落实情况等重点进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。西工区纪委监委对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。洛阳市西工区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
一、被审计单位基本情况
西工区纪委监委主要职责是维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作;依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;负责全区的监察工作;依照法律规定履行监督、调查、处置职责等。
西工区纪委监委内设:办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一、第二、第三监督检查室、第四、第五审查调查室、信息技术保障室、干部监督室等14个部门,行政编制35名,实有25人。下设14个派驻纪检监察组,行政编制32个,事业编制20个,实有行政人员20人,事业人员16人。下设1个事业单位:西工区纪委监委廉政教育中心,事业编制6个,实有人员6人。
2022年收入18887158.83元,其中:财政拨款收入18887158.83元。支出18887158.83元,其中:工资福利支出13522263.39元,商品和服务支出4387964.04元,对个人和家庭的补助192800.40元,资本性支出784131元。
二、审计发现的主要问题
(一)不合规票据(该问题已整改完毕)
(二)超标准报销差旅费(该问题已整改完毕)
三、审计建议
(一)严格按照有关财经纪律和制度规定要求,强化财务报销支出的审核监督和管理,不断规范财务管理。
(二)严格遵守国家法律法规和有关政策规定,加强财政规范化管理,提升财务管理水平,确保各项开支符合法律法规规定。